为加强我市供销系统党风廉政建设,控制不合理支出,杜绝违法违纪行为的发生,经市社班子会议研究,决定由市社监察室和财务科组成联合审计小组,对市社各直属公司、基层社进行例行审计。
市社审计组深入各单位了解情况,现场查阅2015年财务会计凭证、会计账簿和会计报表。核查财务支出的合理性、合法性、真实性;财务支出是否符合标准和开支范围;财务支出是否履行报批手续。重点审查审计财务支出中的差旅费、招待费、加油修车费、工资福利费、大额办公费等几大费用支出。依据照凭证和账簿,对存在前后不一致性的情况,逐笔进行调查和核准。
对此次审计中发现各单位的问题情况,逐一登记,责成限期整改。同时市社将进一步完善系统财务制度和监管机制,出台相关措施落实整改,规范操作,严肃纪律,将经济建设与廉政建设同步推进。 |